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齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司内部审计制度(84 doc)

  • 名称:齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司内部审计制度(84 doc)
  • 类型:财务管理
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:12-19 23:08:41
  • 下载要求:无需注册
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齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司内部审计制度(84 doc)简介

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第一条   为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。 第二条   内部审计是实施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条   公司实施内部审计制度,以促使各职能部门和生产车间加强内部管理,遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度,改善经营管理,提高经济效益。 第一章   总  则 第一条   为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。 第二条   内部审计是实施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条   公司实施内部审计制度,以促使各职能部门和生产车间加强内部管理,遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度,改善经营管理,提高经济效益。, 大小:2.72 MB

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